审计处在学校党委审计委员会和分管校领导的的领导下,对本学校及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议。具体如下。
1、认真学习贯彻落实国家、河南省关于内部审计工作的重大决策部署。
2、对本校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;
3、对本校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;
4、对本校及所属单位财政财务收支进行审计;
5、对本校及所属单位固定资产投资项目进行审计;
6、对本校及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;
7、对本校及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计;
8、对本校及所属单位经济管理和效益情况进行审计;
9、对本校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;
10、对本校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;
11、协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;
12.对本校所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理;
13、国家有关规定和本校要求办理的其他事项。