
为加强我校内部控制建设,提高内部管理水平,12月25日,我校内部控制领导小组办公室在行政楼206会议室举办了内部控制专题培训会。校内部控制领导小组成员、相关职能部门负责人及二级学院有关人员参加了此次培训。
会上,校内部控制领导小组办公室主任、审计处处长旦勇刚就目前我校内控运行过程中存在的问题,从实施内控建设目的意义、招标采购大额资金使用审计监督办法及执行财务报销相关制度应注意事项等方面为大家进行了重点讲授,就相关问题与培训人员进行了讨论交流,并对我校改进完善内控流程提出了意见建议。资产处工作人员对资产管理和招标采购过程中有关国家政策、上级制度要求,以及相关内控风险点等进行了解释说明。
本次培训针对性强、重点突出,对我校进一步加强内部控制建设,优化流程管理等具有很好的指导和推动作用。
(初审/张丰河 复审/贾洁 终审/旦勇刚)